泰州市审计局印发全市内部审计工作要点
  • 信息来源:市审计局
  • 发布日期:2024-07-11 16:13
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为推动全市内部审计工作高质量发展,近日,泰州市委审计委员会办公室、市审计局印发了《2024年度泰州市内部审计工作要点》,对全市内部审计工作进行全面安排部署,从坚持党的领导、完善工作机制、聚焦主责主业、精准指导监督等四个方面落细落实17项具体举措,以高质量内部审计服务地方经济高质量发展。

要点明确,要突出政治站位,坚持党对内部审计工作的集中统一领导。要持续强化理论武装,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,充分利用好审计委员会平台,坚持和完善党组织领导内部审计工作的制度机制,确保把党的领导落实到内部审计工作的全过程各环节。

要点强调,要完善工作机制,加强内部审计工作保障。要建立、强化和理顺内部审计管理体制、内部审计与其他监督力量的协作配合机制,深化部门联动协作机制和成果,探索建立国企总审计师制度,落实内部审计资料备案和统计调查制度,积极探索利用内部审计成果。

要点提出,要聚焦主责主业,更好服务中国式现代化泰州新实践。坚决贯彻落实省委省政府、市委市政府决策部署,紧密结合本单位中心工作,突出内部审计监督重点;坚持依法审计,规范审计取证、审计处理等行为,明确各环节责任,强化质量控制;一体推进揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”,深化内部审计成果运用,将研究贯穿内部审计工作始终,做到发现问题与推动解决问题相统一。

要点指出,要精准指导监督,锻造过硬内部审计铁军。审计机关及各单位要认真研究本级内部审计工作,统筹安排本区域、本单位内部审计工作计划,推动形成审计监督合力;持续推进挂钩指导制度和以审代训工作,开展专项检查和评先评优活动,培树先进典型,充分发挥示范引领作用;探索试点全市内部审计信息化管理系统,推进全市内部审计信息化管理;加强对内部审计人员多层次、多维度业务培训,打造高素质内部审计队伍。

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