市审计局开展市属国有企业内部审计专项调研
- 信息来源:市审计局
- 发布日期:2026-08-10 07:04
- 浏览次数:
为进一步规范市属国有企业内部审计工作,健全审计监督体系,筑牢经营管理风险,近期,市审计局组织开展7家市属国有企业内部审计专项调研,全面摸清内审工作底数,推动国企内部审计提质增效。
本次调研坚持问题导向,通过实地走访、座谈研讨、查阅资料等方式,围绕企业内审管理体制完善、制度体系建设、机构人员配置、年度计划实施、重点领域监督、问题整改及成果转化运用等方面开展全覆盖摸排,全面了解市属国有企业在投融资管理、工程建设、资金资产、合同管理、内控评价等关键环节内审履职现状。
调研过程中,市审计局系统梳理市属国有企业内审工作成效和特色做法,汇总梳理体制机制不够健全、审计监督覆盖面不广、审计规范化程度不足、问题整改推进不力、成果转化运用不充分、数字化审计赋能能力偏弱等共性短板,现场同步开展政策解读和业务指导,针对性答疑解惑、纠偏提质,指导企业优化内审工作流程、补齐管理漏洞。
市审计局将以此次调研为契机,构建常态化业务指导机制,持续建强国企内审专业队伍,健全问题整改闭环管理机制,深化审计成果转化运用,推动国家审计与企业内部审计协同联动,不断提升市属国有企业规范化管理水平,为国有企业高质量发展夯实审计监督屏障。(李莉)
扫一扫在手机打开当前页