我市内部审计工作迎来“标准指南”
  • 信息来源:市审计局
  • 发布日期:2025-09-25 08:35
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为深入贯彻落实审计署“科学规范提升年”行动要求,进一步提升全市内部审计工作规范化水平,近日,泰州市委审计委员会办公室、市审计局联合印发《泰州市内部审计业务操作指引(试行)》(以下简称《操作指引》),为全市各单位内部审计工作提供了一套系统、实用的“标准指南”。

《操作指引》共包含审计计划、实施、结论性文书、整改、档案、质量控制和责任等8个章节81条具体条款,全面覆盖内部审计各环节操作规范与质量标准。同时,配套提供了审计方案、审计通知书、审计取证单、审计报告等24种常用文书文本参考模板,以及审计档案整理规范,为内部审计机构开展实务工作提供有力支撑。内容突出风险导向和质量控制,融合当前审计工作新要求,具有较强的指导性和操作性。

该举措将有效解决内部审计工作中存在的程序不一、标准差异等问题,推动各单位强化内部监督、防范运营风险、提升治理效能。下一步,市审计局将组织开展宣传培训和解读指导,推动《操作指引》落地见效,持续提升内部审计工作质效。(李莉)


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